Faktúra č. DFSJ/0165/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0165/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 860,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0165/21
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0165/21 1/lupienky do mlieka chcapic 500 gr 22ks á 4,62,2/vajcia 600 ks á 0,173,3/mineralka orava 1/2 l 36ks á 0,228,4/pašteta 7,50 gr 140ks á 0,359,5/kompot čerešne 3,500 l 15ks á 5,55,6/fazula suchá 50kg á 1,572,7/mlieko pol 96l á 0,506,8/mlikeo brtejk 2,5 dcl 240 ks á 0,516,9/smotana na varenie 1l 12ks á 2,28, 10/syr tro 256 ks á 0,079,11/termix 90 gr 200 ks á 0,384,12/citronka sypana 24 ks á 0,36,13/maslo 125 gr 60ks á 0,825,14/maslo rama 32ks á 1,752,15/čaj piggi 28ks á 0,849 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 860,61 € 29.09.2021 04.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť