Faktúra č. DFSJ/0165/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0165/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.04.2018
  • Celková hodnota: 343,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0165/18
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0165/18 1/fridatove rezance 1kg 2ks á 11,58,2/červena repa 4kg rezance 5ks á 8,61,3/toping čokolada 1kg 1ks á 15,01,4/kompot mandar 3l 1ks á 18,02,5/sirup konc zmes 5ks á 5l á 21,49,6/džus jablko nektar 2 dcl 96ks á 0,419,7/zemiakove halušky v prášku 10kg á 3,548/kopor v oleji 3ks á 15,20,9/korenie mlete 600 gr 1ks á 15,026 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Sestak B/L 36242527 343,12 € 16.04.2018 18.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť