Faktúra č. DFSJ/0162/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0162/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.09.2021
  • Celková hodnota: 302,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0163/21
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0163/21 1/krem na dukaty 1kg 2ks á 4,80,2/vajcia M 210ks á 0,173,3/sardinky červene 24ks á 0,696,4/ocot 6l á 0,516,5/cesnakova pasta 800 g6ks á 1,663,6/ryža gulata 50kg á 1,10,7/cukor kryštalový 30kg á 0,682,8/cukor mletý 8kg á 0,907,9/mlieko pol 120l á 0,506,10/syr troj lunex 192ks á 0,115,11/maslo 250 gr 27ks á 1,716,12/olej olivak 500 gr 4ks á 3,888 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 302,60 € 27.09.2021 04.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť