Faktúra č. DFSJ/0161/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0161/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2020
  • Celková hodnota: 426,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0162/20
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0162/20 1/ ajvar 690 gr 2ks á 3,074,2/smotana na varenie 1l 12ks á 2,442,3/jogurt marhulový 110ks á 0,412,4/syr tavený kyblík 1kg 25ks á 9,296,5/syr trojuholnikový 480 ks á 0,097,6/maslo rama 24ks 500 gr klasik á 2,766 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 426,18 € 06.10.2020 09.10.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť