Faktúra č. DFSJ/0161/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0161/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0164/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0164/19 1/chlieb 1000 gr kraj 24ks á 1,309,2/pečivo hladke 48 gr 380ks á 0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 180ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 180ks á 0,205,5/vianočka 400 gr 53ks á 1,402, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 192,00 € 11.04.2019 24.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť