Faktúra č. DFSJ/0161/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0161/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2017
  • Celková hodnota: 705,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/010/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0026/17
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0026/17 1/ detska výživa jablk. 3600 gr 13ks á 15,48€,2/sirup 2l 12ks á 10,08€,3/tarhona sem 30kg á 2,28€,4/slovenská ryža sem30kg á 2,28€,5/cestovina vrkoče sem 30kg á 3,024€,6/zeleninové hranolky mrk. l6kg á 5,94€.7/ zapekacia zmes smotana cibuľa 5kg á 12,048€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CITYFOOD s.r.o. 45510172 705,00 € 18.04.2017 24.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť