Faktúra č. DFSJ/0158/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0158/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2017
  • Celková hodnota: 394,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0023/17
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0023/17 1/ mrkva 20kg á 0,54€,2/petržlen 10kg á 0,98€,3/zeler 10kg á 0,95€,4/kalerab 20ks á 0,593€,5/kapusta kysla 10kg á 0,927€,6/mineralka malá 72ks á 0,39€,7/jablko zmes 110,40kg á 0,99€,8/kiwi 8kg á 1,69€,9/syr eidamska tehla 7,04kg á 3,99€,10/kapusta čina 25kg á 0,94 €,11/por 5,80kg á 1,495€,12/zemiaky 300kg á 0,40€,13/rajčina 2,10kgh á 1,982€,14/paprika zelen a2,27kg á 1,692€,15/uhorka zelena 2,18kg á 1,78€,16/ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 394,22 € 12.04.2017 21.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť