Faktúra č. DFSJ/0155/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 159,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0158/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0158/19 pangasius 5kg á 4,99,2/uhorky zelene 40kg á 1,749,3/mandarinky 31,20kg á 1,49,4/cibulka mlada 5ks á 0,46,5/redkovka 5 zv á 0,45,6/šalát lolo 10ks á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 159,48 € 12.04.2019 24.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť