Faktúra č. DFSJ/0155/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0155/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.04.2018
  • Celková hodnota: 173,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0155/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0155/18 1/chlieb 1000 gr 37ks á 1,138,2/pečivo biele 48gr 440 ks á 0,0693/pečivo grahamove 48 gr 215ks á 0,0918,4/vianočka 400 gr 60ks á 1,219,5/struhanka 10kg á 0,788 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 173,46 € 01.04.2018 12.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť