Faktúra č. DFSJ/0152/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0152/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.09.2021
  • Celková hodnota: 524,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0153/21
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0153/21 1/mineralka 1/2 l 84ks á 0,42,2/škorica mletá 20 gr 30ks á ,197,3/hrašok bondulle 4000 gr 1ks á 8,208,4/ kapia rezana 3,50l 1ks á4,440,5/hello výživa cucatko 100 gr 504 ks á 0,439,6/tarhona 40 kg á 0,800,7/ryža gulata 50 kg á 1,60,8/smotana na varenie knor 12l á 2,280/9//smotana kysla 1kg 10ks á 2,583,10/ syr tavený 192ks á 0,112,11/muka hladka 30kg á 0,436,12/maslo 125 gr 60 ks á 0,825 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 524,55 € 22.09.2021 04.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť