Faktúra č. DFSJ/0151/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0151/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2018
  • Celková hodnota: 304,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0151/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0151/18 1/zelenina na grill 2650 gr 4ks á 19,06,2/ryža s pečenou cestoinou 40kg á 3,117,3/kakauko 5ks á 4,548,4/ryža gulata ATC 50kg á 1,398,/5/korenie na gril 600 gr 1ks á 10,720 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 304,28 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť