Faktúra č. DFSJ/0148/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0148/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 170,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0013/17
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0013/17 1/mrkva koreňová 10kg á 0,60€,2/petržlen 5,43kg á 1,260€,3/zeler 5,31kg á 0,89€,4/kalerab 15ks á 0,517€,5/banány 74kg á 1,39€,6/salama inovecka 4,84kg á 2,950€7/kapusta čina 30,50kg á 0,94€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 170,47 € 04.04.2017 13.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť