Faktúra č. DFSJ/0147/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0147/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2018
  • Celková hodnota: 170,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0147/18
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0147/18 1/kapusta čina 46,96kg á 0,89,2/por 5,50kg á 1,495,3/mrkva koreňová10 kg á 0,56,4/pomaranče 27kg á 1,29,5/mineralka pol l 96ks á 0,39,6/cibulka zvazok 15ks á 0,39,7/uhorka 6,30kg á 1,79,8/rajčina 5kg á 1,474,9/paprika zelena 10kg á 1,876 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 170,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť