Faktúra č. DFSJ/0145/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0145/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 147,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0148/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0148/22 1/ termix čokoladový 130 ks á 0,41,2/ salam sucha 4,28 kg á 5,99,3/sampiony čerstve 5kg á 3,11,4/kapusta hlavková 44kg á 0,65,5/kečup 1kg 4ks á 1,52,6/salát zelený listový 12ks á 1,55 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 147,44 € 29.03.2022 31.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť