Faktúra č. DFSJ/0145/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0145/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 514,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0146/21
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0146/21 1/ maggi tekute 10lá 5,460,2/vajcia l 210 ks á 0,194,3/korenie cele nove 500 gr 1ks á 5,796, 4/rasca cela 500 gr 2ks á 2,468,5/kompot jablko struhané 15ks á 4,20,6/fazula biela 15 kg á 1,772,7/sol stolová 36 ks á 0,338,8/cukor kryštalový 20kg á 0,907,9/ cukor mletý 8kg á 0,907,10/mlieko pol 120 l á 0,506,11/puding so šľahačkou 35ks á 0,408,12/tvaroh hrudkovitý 250 gr 120 ks á 1,367,13/maslo 125 gr 27 ks á 1,716 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 514,19 € 20.09.2021 28.09.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť