Faktúra č. DFSJ/0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 582,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0148/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0148/19 1/špagety 40 kg semolinove á 1,767,2/šproty udene 160 gr 15ks á 1,11,3/zmes hrska na polievku 500 gr 24ks á 1,0789,4/cicer konzerva 3000 gr 6ks á 3,648,5/detska krupica 20ks á 0,699,6/jogurt smotanový 160 gr 120ks á 0,444,7/rybie file 150 gr 60kg á 5,460,8/nutela porcovana 15gr 120ks á 0,228,9/sušene paradajky 3ks á 8,483, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 582,76 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť