Faktúra č. DFSJ/0145/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0145/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.04.2018
  • Celková hodnota: 254,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0145/18
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0145/18 1/kysla kapusta 80kg á 1,19,2/mrkva 10kg á 0,59,3/petržlen 10kg á 1,26,4/zeler 10kg á 0,95,5/kaleráb 20ks á ,585,6/zemiaky 300kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 254,90 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť