Faktúra č. DFSJ/0143/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0143/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 381,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0146/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0146/22 1/kapusta činska 64 kg á 1,64,2/rajčiny 15kg á 2,74,3/parika zelená 15 kg á 4,39,4/uhorka 10 kg á 2,19,5/kiwi 11kg á 2,39,6/zemiaky 200kg á 0,54,7/ syr 10 kotučov á 1,37 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 381,46 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť