Faktúra č. DFSJ/0143/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0143/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 328,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0146/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0146/19 1/uhorka zelena 6kg á 1,69,/2/redkovka 20zv á 0,45,3/citrony 4kg á 1,19,4/kapusta činska 31,36kg á 1,48,5/slanina udená 3,40kg á 4,43,6/brokolica 500 gr 30ks á 1,49,7/ zemiaky 300 kg á 0,59,8/muka hladka 10kg á 0,43,9/korenie na pizzu 10ks á 0,99,10/ľadový šalát 10ks á 0,99, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 328,78 € 05.04.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť