Faktúra č. DFSJ/0143/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0143/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 190,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0143/18
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0143/18 1/kapusta hlavková 81,10kg á 0,39,2/mandarinky 59kg á 1,36,3/banány 21,95kg á 1,49,4/pomaranče 18kg á 1,28,5/uhorky velke 3ks á 3,48,6/kukuričný škrob 2ks á 5,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 190,02 € 01.04.2018 10.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť