Faktúra č. DFSJ/0142/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0142/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.09.2021
  • Celková hodnota: 423,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0143/21
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0143/21 1/zemiaky 300 kg á 0,49,2/uhorka zelena 30 kg á 1,75,3/muka hladka 30 kg á 0,50,4/detska krupica 20s á 0,59,5/kakao 10ks á 1,43,6/rajčiny 15 kg á 1,75,7/paprika zelena 16kg á 1,64,8/cibulka nová 20 ks á 0,71,9/mrkva 10kg á 0,67,10/petržlen 10 kg á 1,42,11/zeler 10kg á 1,19,12/vajcia 210 ks á 0,12,13/kuracie prsia 5kg á 5,15,14/hermelin 20 ks á 1,55 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 423,41 € 17.09.2021 28.09.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť