Faktúra č. DFSJ/0140/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0140/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 24.09.2020
- Celková hodnota: 895,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0141/20
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0141/20 | 1/kung pao 1,50kg 1ks á 42,86,2/zmes na zapekanie 2kg 1ks á 45,95,3/vajcia 600 ks á 0,161,4/cesnaková pasta 900 gr 12ks á 2,029,5/detska výživa cucatko zmes 720 ks á0 ,498,6/sol jedlá 36ks á 0,372,7/tarhoňa 15kg á 2,043,8/ryža gulatá 50kg á 1,342,9/smotana na varenie 1l 12ks á 2,038,10/ maslo 125 gr 60ks á 1,422,11/zmes na zapekanie 2,50 kg 1ks á 36,059,12/šošovica 35kg á 2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 895,74 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |