Faktúra č. DFSJ/0140/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0140/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 153,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0140/18
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0140/18 1/chlieb 1000 gr 31 ks á 1,138,2/pečivo biele 48gr 555ks á 0,069,3/pečivo biele 90gr 170 ks á 0,177,4/pečivo grahamove 48gr 115ks á 0,0918,5/droždie 2kg á 1,755,6/pečivo jemne lupačka 80 gr 210 ks 0,1668 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 153,39 € 20.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť