Faktúra č. DFSJ/0138/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0138/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 402,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0144/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0144/22 1/cesnaková pasta hajduk 800 gr 6ks á 2,176,2/ kompot jablko struhaný 3000 gr 9ks á 4,662,3/cukor kryštalovcý 40 kg á 0,866,4/mlieko pol 96 l á 0,782,5/majoneza 10 kg á3,22,6/ smotana kysla 15ks 1l á 3,159,7/syr troj 192 ks á 0,125, 8 syr trojuh. 192 ks á 0,103,9/maslo 250 gr 16 ks á 2,686,10/ maslo rama 400 gr 32ks á 2,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 402,53 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť