Faktúra č. DFSJ/0136/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0136/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 371,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0139/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0139/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 300ks á 0,19,3/lekvar zmes hame 8kg á 1,973,4/džem čučoriedka hame 16kg á 3,560,5/komúpot jahoda 2500 gr 2ks á 7,17,6/cesnakova pasta 800 gr hame 8ks á 3,235,7/bryndza 6kg á 9,15,8/maslo 125 gr 60ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 371,72 € 29.03.2019 10.04.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť