Faktúra č. DFSJ/0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.03.2022
  • Celková hodnota: 365,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0141/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0141/22 1/ citrony 6kg á 1,91,2/ jablko zelene 135 kg á 1,09,3/pomarance 30 kg á 1,67,4/kapusta čina 43kg á 1,64,5/ por 5kg á 1,52,6/zeler 10kg á 1,19,7/mrkva 10kg á 0,71,8/ petržlen 10 kg á 1,66,9/redkovka 20 zv á 0,59,10/mlieko 24 l á 0,70,11/ kalerab ks 20 ks á 0,71 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 365,35 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť