Faktúra č. DFSJ/0134/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0134/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 447,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2023
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0133/24
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0133/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AGRO TAMI a.s. 36467430 447,51 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť