Faktúra č. DFSJ/0131/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0131/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 309,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0134/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0134/22 1/krem na dukaty 1 kg 3ks á 5,488,2/ mak mletý 1kg 10ks á 4,607,3/sol stolová 36kg á 0,40,4/cestoviny fliačky 15 kg á 1,81,5/cestoviny rezance široke 30kg á 1,80,6/droždie 500 gr 10ks á 1,645,7/mlieko pol 96l á 0,778,8/smotana kysla 200 gr 15ks á 0,726,9/ citronka lemonka 24ks á 0,583,10/maslo rama 16 ks á 2,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 309,19 € 21.03.2022 24.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť