Faktúra č. DFSJ/0129/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0129/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 251,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0131/19
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0131/19 1/hrušky 24kg á 1,39,2/kiwi 18kg á 1,45,3/jablko m 39kg á 0,89,4/uhorky na šalát zelene 37kg á 1,89,5/šunka bravčová 7,88kg á 5,99,6/šalát listový lolo 8ks á 1,19,7/rajčiny 2,20kg á 1,65,8/paprika zelena 2kg á 1,935,9/kapusta kysla 2kg á 1,53010/džus malý 2,50dcl 81ks á 0,25 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 251,38 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť