Faktúra č. DFSJ/0127/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0127/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 280,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0128/21
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0128/21 1/ryža gulata 50 kg á 1,38,2/ sirup 5l 2ks á 5,85,3/keks horalka 112ks á 0,408,4/vňaťka sušena 250 gr 5ks á 4,104,5/ pažitka sušená 250 gr 5ks á 3,480,6/škorica mleta 20 gr 15ks á 0,312,7/kompot slivky polene 3,50/9 ks á4,536,8/kolienka semolinove 10kg á 1,21,9/mlieko pol 60l á 0,506,10/maslo rama 400 gr 16ks á 1,752 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 280,33 € 06.09.2021 10.09.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť