Faktúra č. DFSJ/0127/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0127/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.03.2018
  • Celková hodnota: 162,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0127/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0127/18 1/banány 23kg á 1,69,2/rajčina 6,11kg á 1,57,/3/paprika zelena 2,50 kg á 1,876,4/uhorka zelena 6,30kg á 1,95,5/kapusta hlavková biela 13,67kg á 0,39,6/mineralka pol l 96ks á 0,39,7/kuracie štvrte 11,91kg á 1,79,8/kapusta čina 36kg á 0,76/9mrkva koreňová 10kg á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 162,51 € 19.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť