Faktúra č. DFSJ/0125/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0125/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota: 324,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0126/20
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0126/20 1/chlieb 1000 gr 44ks á 1,309.2/pečivo hladke 48 gr 073,3/pečivo grahamove 520 ks á 0,096,4/pečivo velký uzol 90 gr 200 ks á ,204,5/vianočka 400 gr 25ks á 1,402,6/pizza rohlík 120 lks á 0,469,7/ kroasant kukuričný 60 gr 150 ks á 0,318,8/ struhanka 7kg á 0,907, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 324,42 € 03.09.2020 17.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť