Faktúra č. DFSJ/0125/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0125/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 489,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0127/19
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0127/19 1/ryža gulata 150 kg á 1,688,2/muka polohrubá 155 kg á 0,849,3/olej fritovací 20l á 2,277,4/pretlak koncentrát 700 gr 16ks á 3,709, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 489,68 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť