Faktúra č. DFSJ/0124/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0124/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 366,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0127/21
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0127/21 1,ciluľka 15 ks á 0,71 €, 2,uhorka 50 kg á 1,64 €, 3,Nektarinky 40,5 kg á 2,63 €,4,kapusta čínska 35,5 kg, á 1,20 €, 5,paradajky 15 kg á 2,08 €, 6,soľ 36 kg, á 0,39 €,7,vegeta 12ks á1,19 €, 8,kapusta 40kg á 0,54 €, 9,sirup 2ks á 20,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 366,21 € 03.09.2021 10.09.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť