Faktúra č. DFSJ/0124/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0124/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 304,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0117/20
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0117/20 1/mrkvik -jablko nápoj 10ks á 7,32,2/reznace široke babička domace 2kg 5 ks á 7,416,3/detská výživa 96ks á 0,482,4/ keks croissant čokláda 45 gr 162 ks 0,40,5/cerealný zeleninový keks červena repa Bar 176 ks á 0,469 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 304,22 € 03.09.2020 07.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť