Faktúra č. DFSJ/0123/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0123/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 437,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0125/22
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0125/22 | 1/vajcia 300 ks á 0,228,2/ hrozienka 10 ks á 0,474,3/ orechy vlašske 500 gr 4ks á 6,926,4/červena repa 3400 gr 6ks á 3,786,5/kapusta v pohári 3ks á 4,129,6/kompot jablko str 3200 gr 18ks á 4,55,7/cukor kryštalový 30 kg á 0,866,8/ cukor mletý 8kg á 1,138,9/cukor vanilkový 500 gr 2ks á 1,016,10/mlieko pol 72 l á 0,778,11/smotana na varenie 1l 12ks á 2,580,12/ muka polohrubá 100 kg á 0,953 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 437,14 € | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |