Faktúra č. DFSJ/0123/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0123/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.09.2020
  • Celková hodnota: 574,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0125/20
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0125/20 1/lučina porcovaný syr 20 gr 180 ks á 0,168,2/pribináčik 80 gr kakaový 160ks á 0,480,3/rybie file 150 gr 72kg á 6,333,4/korenie na rybu 1ks á 11,83 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 574,87 € 07.09.2020 17.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť