Faktúra č. DFSJ/0121/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0121/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 331,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0127/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0127/22 1/rasjčina 5 kg á 2,19,2/ paprika kapia 5 kg á 4,39,3/kapusta kysla 15 kg á 1,09,4/kel 20,40 kg á 1,51,5/kiwi 23 kg á 2,83,6/jablko 65 kg á 1,09,7/zemiaky 200 kg á 0,54,8/ mrkva koreňova 10 kg á 0,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 331,71 € 16.03.2022 18.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť