Faktúra č. DFSJ/0120/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0120/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.09.2020
  • Celková hodnota: 274,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0122/20
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0122/20 1/čaj zmes krabičkový 45 ks á 1,75,2/vajcia 150 ks á 0,161,3/smotana na varenie 12l á 2,076,4/termix 90 gr 80ks á 0,438,5/muka polohruba 50kg á 0,532,6/maslo 60ks 125 gr á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 274,90 € 06.09.2020 09.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť