Faktúra č. DFSJ/0119/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0119/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 326,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0119/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0119/18 1/brokolica 15ks á ,0,99,2/zemiaky 300 kg á 0,40,3/lupienky cini minis 500 gr 10ks á 3,946,4/cibula suchá 50kg á 0,39,5/mandarinky 59,10kg á 0,99,6/debrecinka 9,11kg á 4,99,7/rajčina 5,50kg 1,38,8/uhorka 5kg á 1,89, 9/paprika 5kg á 1,49,10/salat lolo 4ks á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 326,35 € 16.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť