Faktúra č. DFSJ/0117/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0117/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 600,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0119/20
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0119/20 1/cicer suchý 10kg á 5,208,2/keks musli 162ks á 0,792,3/tuniak v oleji kuský 1kg 3ks á 11,468,4/marmelada hame 28 kg marhulový á 3,56,5/kukurica sladka velka 2500 gr 6ks á 6,443,6/kompot an3035 gr 18ks á 7,381/7/drvene rajčiny 2500 gr 19ks á 6,047, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 600,33 € 04.09.2020 07.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť