Faktúra č. DFSJ/0117/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0117/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.03.2018
  • Celková hodnota: 158,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0117/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0117/18 1/cesnak v soli 900 gr 12ks á 2,962,2/hrašok 3600 gr ster 2ks á 5,533,3/smotan ana varenie 12% 12l á 2,804,4/syr tavený 1kg 10ks á 5,361,5/syr tavený troj 192ks á 0,135, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 158,20 € 15.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť