Faktúra č. DFSJ/0115/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0115/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 111,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0117/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0117/19 1/banány 22,63kg á 1,49,2/kukurica konzerva 2650 gr3ks á 4,486,3/kapusta čínska 24kg á 1,09,4/paprika zelená 6,70kg á 1,79,5/majolka soj 3ks á 4,99,6/smotana kysla 3kg 1ks á 10,75 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 111,05 € 18.03.2019 26.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť