Faktúra č. DFSJ/0113/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0113/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 499,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0115/22
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0115/22 1/brokolica 500 gr 40 ks á 1,19,2/ zemiaky 200 kg á 0,54,3/kapusta činaska 35 kg á 2,19,4/zeler 10 kg á 1,19,5/petržlen 10 kg á 2,23,6/mandarinky 40 kg á 2,03,7/dzús malý 450 ks á 0,31,8/cibulka zv 20ks á 0,59 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 499,86 € 11.03.2022 15.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť