Faktúra č. DFSJ/0113/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0113/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 395,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0114/20
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0114/20 1/mrkva 10kg á 0,71,2/petržlen 10 kg á 1,66,3/zeler 10kg á 1,07,4/kalerab 20 ks á 0,59,5/rajčina 60 kg á 1,09,6/paprika 13,32kg á 1,23,7/jablko 345kg á 1,42,8/zemiaky 300 kg á 0,49,9/kapust hlavková nová 15,80kg á 0,49,10/salát listový farebný 3kg á 5,99,11/cibula suchá 50 kg á 0,54,12/vajcia 150 ks á 0,12 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 395,31 € 28.08.2020 02.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť