Faktúra č. DFSJ/0111/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0111/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.08.2020
  • Celková hodnota: 369,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2020
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0112/20
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0112/20 1/lupienky chopacic 500 gr 10ks á 5,636,2/cukor kryštalový 30kg á 0,833,3/mlieko pol 120l á 0,645,4/jogurt lesna zmes 150 gr 160 ks á 0,403,5/maslo 125 gr 60ks á 1,422,6/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 369,23 € 26.08.2020 02.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť