Faktúra č. DFSJ/0110/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0110/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 239,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0112/22
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0112/22 1/chlieb casta 70 ks á 1,44,2/2/pečivo uzol 90 gr 18 ks á 0,225,3/pečivo biele 48 gr 340 ks á 0,80,4/pečivo grahamove 445 ks á 0,106,5/pečivo lupačka 280 ks á 0,212 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 239,07 € 01.03.2022 15.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť