Faktúra č. DFSJ/0107/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0107/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 100,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0111/24
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0111/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 100,44 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |