Faktúra č. DFSJ/0106/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0106/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 446,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0106/18
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0106/18 1/šampiony ster3kg 6ks á 6,832,2/niťovky 10kg á 2,52,3/vaječne kapanie 5kg á 19,80,4/hrach suchý 10kg á 1,20,5/šošovica 10kg á 1,81,6/vegeta 500 gr 10ks á 4,30,7/maggi 1l 8ks á 4,25,8/paprika mleta 1kg 3ks á 9,84,9/napoj kokosový 500 gr 5ks á 5,88,10/kefir 500 mml 5ks á 0,70,11/termix kakao 130 ks á 0,42,12/dezert tvarohový 130kds á 0,56,13/lusky žlte 4,25l 4ks á 6,36,14/uhorky kysle 3,50l 10ks á 4,03 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 446,92 € 02.03.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť