Faktúra č. DFSJ/0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 142,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0107/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0107/19 1/mandarinka 60 kg á 1,49,2/rajiny 2,19kg á 1,65,3/uhorka zelena 2,19kg á 1,89,4/paprika zelena 2,10kg á 1,89,5/salama inovecka 8kg á 3,696/šalát lolo listový 10ks á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 142,52 € 12.03.2019 15.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť